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2025-10-14

重庆市云阳县综合应急救援支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.指导协调应急预案体系建设,负责各类专项应急预案、有关部门应急预案的备案工作,综合协调各类应急预案的衔接工作。

2.组织协调安全生产类、自然灾害类专项应急预案演练的实施工作,指导监督有关部门(单位)、乡镇(街道)应急预案演练工作。

3.负责生产经营单位应急预案备案、登记、建档工作,负责监督检查生产经营单位应急预案编制、评审、公布、备案、培训教育、演练及应急装备等工作。

4.统筹建立健全事故灾难应急处置评估和自然灾害调查评估相关机制,负责安全生产类突发事件应急处置评估工作,负责自然灾害类突发事件调查评估工作。

5.统筹应急救援力量建设,组织实施森林火灾扑救、防汛抗旱、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

6.组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急指挥、应急救援工作。

7.建立全县应急救援专家库,建立健全应急救援专家工作制度,组织协调专家参与应急救援工作。

8.负责应急救援设施装备等规划实施和管理工作,指导协调应急避难设施项目建设及管理工作。

(二)机构设置

根据上述职责,云阳县综合应急救援支队(云阳县预案管理中心)设预案管理科、信息调度科、装备管理科、危化应急大队、森林消防应急大队、矿山及地灾应急大队、防汛抗旱应急大队。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计562.69万元,支出总计562.69万元。收、支与2023年度相比,增加8.45万元,增长1.5%,主要原因是人员经费增加1.58万元,公用经费增加了6.87万元。

2.收入情况。2024年度收入合计562.69万元,2023年度相比,增加8.45万元,增长1.5%,主要原因是人员经费增加1.58万元,公用经费增加了6.87万元。其中:财政拨款收入562.69万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计562.69万元,与2023年度相比,增加8.45万元,增长1.5%,主要原因是人员经费增加1.58万元,公用经费增加了6.87万元。其中:基本支出562.69万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计562.69万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加8.45万元,增长1.5%。主要原因是人员经费增加1.58万元,公用经费增加了6.87万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入562.69万元,与2023年度相比,增加8.45万元,增长1.5%。主要原因是人员经费增加1.58万元,公用经费增加了6.87万元。较年初预算数增加9.59万元,增长1.7%。主要原因是社会保障和就业支出预算数55.41万元,决算数116.84元,较预算数增加61.43万元,增长52.58%;卫生健康支出预算数26.52万元,决算数25.42万元,较预算数减少1.1万元,下降4.33%;住房保障支出预算数26.45万元,决算数26.01万元,较预算数减少0.44万元,下降1.69%;灾害防治及应急管理支出预算数444.71万元,决算数394.42万元,较预算数减少50.29万元,下降12.75%此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出562.69万元,与2023年度相比,增加8.45万元,增长1.5%。主要原因是人员经费增加1.58万元,公用经费增加了6.87万元。较年初预算数增加9.59万元,增长1.7%。主要原因是社会保障和就业支出预算数55.41万元,决算数116.84元,较预算数增加61.43万元,增长52.58%;卫生健康支出预算数26.52万元,决算数25.42万元,较预算数减少1.1万元,下降4.33%;住房保障支出预算数26.45万元,决算数26.01万元,较预算数减少0.44万元,下降1.69%;灾害防治及应急管理支出预算数444.71万元,决算数394.42万元,较预算数减少50.29万元,下降12.75%此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出116.84万元,占20.76%,较年初预算数增加61.43万元,增长52.58%,主要原因是职业年金增加了6.88万元,基本养老保险增加了13.73万元,准备期职业年金清缴增加了39.05万元,机关事业单位部分退休人员一次性退休补贴增加了1.77万元。

2)卫生健康支出25.42万元,占4.52%,较年初预算数减少1.1万元,下降4.33%,主要原因是人员减少医疗保险缴费减少了1.1万元。

3住房保障支出26.01万元,占4.62%,较年初预算数减少0.44万元,下降1.69%主要原因是人员减少住房公积金缴费减少了0.44万元。

4灾害防治及应急管理支出394.42万元,占70.1%,较年初预算数减少50.29万元,下降12.75%主要原因是人员经费减少了47.13万元,公用经费减少了3.16万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出562.69万元。其中:人员经费487.81万元,与2023年度相比,增加1.58万元,增长0.3%,主要原因是2024年进行了准备期职业年金清缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费74.88万元,与2023年度相比,增加6.87万元,增长10.1%,主要原因是电费支出较上年增加了1.05万元,物业管理费支出较上年增加了1.75万元,劳务费支出较上年增加了3.39万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计4.37万元,较年初预算数减少0.43万元,下降9.0%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.58万元,下降11.7%,主要原因一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降,二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾减灾救灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,控制公车运行维护成本。较上年支出数减少0.50万元,下降11.1%,主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定,控制公车运行维护成本。

公务接待费0.37万元,主要用于接待上级相关部门检查指导工作的领导及工作人员。费用支出较年初预算数减少0.43万元,下降53.8%,主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少0.08万元,下降17.8%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待5批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费148.8元,车均购置费0万元,车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生会议费。本年度培训费支出0万元,与2023年度相比,无变化,主要原因是本单位2024年度未发生培训费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位无项目经费,不进行项目预算绩效管理。

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55133506


收入支出决算总表

公开01

单位:云阳县综合应急救援支队

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

562.69

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

116.84

九、卫生健康支出

25.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

26.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

394.42

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

562.69

本年支出合计

562.69

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

562.69

总计

562.69

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:云阳县综合应急救援支队

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

562.69

562.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

116.84

116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

116.84

116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.56

63.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

394.42

394.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

394.42

394.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

394.42

394.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:云阳县综合应急救援支队

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

562.69

562.69

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

116.84

116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

116.84

116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.00

49.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.56

63.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.27

4.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

26.01

26.01

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

394.42

394.42

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

394.42

394.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2240150

事业运行

394.42

394.42

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:云阳县综合应急救援支队

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

562.69

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

116.84

116.84

九、卫生健康支出

25.42

25.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

26.01

26.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

394.42

394.42

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

562.69

本年支出合计

562.69

562.69

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

562.69

总计

562.69

562.69

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:云阳县综合应急救援支队

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

562.69

562.69

0.00

208

社会保障和就业支出

116.84

116.84

0.00

20805

行政事业单位养老支出

116.84

116.84

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.00

49.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

63.56

63.56

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.27

4.27

0.00

210

卫生健康支出

25.42

25.42

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

2101102

事业单位医疗

25.42

25.42

0.00

221

住房保障支出

26.01

26.01

0.00

22102

住房改革支出

26.01

26.01

0.00

2210201

住房公积金

26.01

26.01

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

394.42

394.42

0.00

22401

应急管理事务

394.42

394.42

0.00

2240150

事业运行

394.42

394.42

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:云阳县综合应急救援支队

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

483.54

302

商品和服务支出

74.88

310

资本性支出

30101

基本工资

113.51

30201

办公费

4.31

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

12.76

30202

印刷费

0.05

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

192.64

30205

水费

1.11

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.00

30206

电费

3.66

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

63.56

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

20.94

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

2.75

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.63

30211

差旅费

6.09

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

26.01

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

4.48

30213

维修(护)费

1.30

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

4.27

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.37

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

4.07

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

5.71

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

10.94

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

13.53

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

21.05

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

487.81

公用经费合计

74.88

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:云阳县综合应急救援支队

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:云阳县综合应急救援支队

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:云阳县综合应急救援支队

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

(一)支出合计

4.37

4.37

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.00

4.00

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

4.00

4.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.37

0.37

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.37

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

5

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

25

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

四、差旅费

6.09

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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