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2025-10-14

重庆市云阳县应急管理局(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定我县应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关政策草案,组织执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接县人武部、驻云武警部队等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县委、县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设指导和管理的协调组织,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,监督指导自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。贯彻执行自然灾害生活救助政策,指导灾区抓好灾后重建恢复生产工作。组织指导城乡社区防灾减灾工作。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇(街道)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定水旱灾害涉及民生方面的,以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资储备需求和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录和标准,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、技术支撑、社会化服务、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

县应急管理局(本级)12个内设机构:办公室、应急调度科(应急调度指挥中心)、人事财务规划科、风险监测与预案管理科、救灾和物资保障科、火灾救援管理科、防汛地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、行政审批科(政策法规科)、宣传信息培训科。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1571.82万元,支出总计1571.82万元。收、支与2023年度相比,减少362万元,下降18.7%,主要原因是2024年退休5人,人员经费减少7.54万元,公用经费减少12.85万元,项目支出减少341.62万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1571.82万元,与2023年度相比,减少362万元,下降18.7%,主要原因是2024年退休5人,人员经费减少7.54万元,公用经费减少12.85万元,另项目支出减少341.62万元。其中:财政拨款收入1571.82万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1571.82万元,与2023年度相比,减少362万元,下降18.7%,主要原因是2024年退休5人,人员经费减少7.54万元,公用经费减少12.85万元,另项目支出减少341.62万元。其中:基本支出603.41万元,占38.39%;项目支出968.4万元,占61.61%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1571.82万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少362万元,下降18.7%。主要原因是2024年退休5人,人员经费减少7.54万元,公用经费减少12.85万元,另项目支出减少341.62万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1571.82万元,与2023年度相比,减少362万元,下降18.7%。主要原因是2024年退休5人,人员经费减少7.54万元,公用经费减少12.85万元,项目支出减少341.62万元。较年初预算数增加730.72万元,增长86.9%。主要原因是社会保障和就业支出预算数124.34万元,决算数135.58万元,较预算数增加17.24万元,增长14.21%;卫生健康支出预算数34.13万元,决算数25.41万元,较预算数减少8.72万元,下降25.55%;住房保障支出预算数30.76万元,决算数30.16万元,较预算数减少0.6万元,下降1.95%;灾害防治及应急管理支出预算数654.86万元,决算数1377.66万元,较预算数增加722.8万元,增长110.37%此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1571.82万元,与2023年度相比,减少362万元,下降18.7%。主要原因是2024年退休5人,人员经费减少7.54万元,公用经费减少12.85万元,项目支出减少341.62万元。较年初预算数增加730.72万元,增长86.9%。主要原因是社会保障和就业支出预算数121.34万元,决算数138.58万元,较预算数增加17.24万元,增长14.21%;卫生健康支出预算数34.13万元,决算数25.41万元,较预算数减少8.72万元,下降25.55%;住房保障支出预算数30.76万元,决算数30.16万元,较预算数减少0.6万元,下降1.95%;灾害防治及应急管理支出预算数654.86万元,决算数1377.66万元,较预算数增加722.8万元,增长110.37%

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出138.58万元,占8.82%,较年初预算数增加17.24万元,增长14.21%,主要原因是准备期职业年金清缴增加了7.47万元,职业年金增加了3.56万元,离退休健康休养费减少了0.58万元,基本养老保险增加了6.78万元。

2)卫生健康支出25.41万元,占1.62%,较年初预算数减少8.72万元,下降25.55%,主要原因是疫情环境消杀专项补助减少了7.77万元,人员减少医疗保险缴费减少了0.95万元。

3住房保障支出30.16万元,占1.92%,较年初预算数减少0.6万元,下降1.95%主要原因是人员减少,住房公积金缴费减少了0.6万元。

4灾害防治及应急管理支出1377.66万元,占87.65%,较年初预算数增加722.8万元,增长110.37%主要原因是人员经费增加了45.42万元,公用经费减少了8.58万元,项目经费增加了678.24万元,具体是应急管理专项资金393.66万元,自然灾害救灾资金146.21万元,全市危险化学品烟花爆竹打非治违省界检查站专项补助资金3.22万元,办公楼整修排危135.16万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出603.41万元。其中:人员经费503.54万元,与2023年度相比,减少7.53万元,下降1.5%。主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费99.88万元,与2023年度相比,减少12.84万元,下降11.4%,主要原因是人员减少导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计16.78万元,较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加5.61元,增长50.2%,主要原因是单位原有公务车辆超出使用年限,维修费用增加5.5万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费16.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾减灾救灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格落实公车使用规定,控制公车运行维护成本。较上年支出数增加5.50万元,增长52.4%主要原因是单位原有公务车辆超出使用年限,维修费用增加5.5万元。

公务接待费0.78万元,主要用于接待上级相关部门检查指导工作的领导及工作人员。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降2.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.11万元,增长16.4%,主要原因是2024年较上年国内公务接待批次增加了4次,接待费用增加了0.11万元。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待9批次52人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费150.87元,车均购置费0万元,车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元,与2023年度相比,减少9.28万元,下降98.4%,主要原因是2024年本单位未举行大型会议。本年度培训费支出2.34万元,与2023年度相比,减少10.99万元,下降82.5%,主要原因是2024年本单位未举行大型培训。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出99.88万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少12.84万元,下降11.4%,主要原因是2024年我单位退休5人,机关运行费用有所减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额211.28万元,其中:政府采购货物支出116.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出95.00万元。授予中小企业合同金额211.28元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额116.28万元,占政府采购支出总额的55.04 %。主要用于采购应急救灾物资。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位16个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评16项,涉及财政拨款项目支出资金968.4万元。

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

应急救灾物资

项目编码:

50023524T000003821835

自评总分:

100.00

项目主管部门:

210-云阳县应急管理局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

蒲东波

联系电话:

13896905118

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

1,199,980.00

1,199,980.00

其中:财政拨款

0.00

1,199,980.00

1,199,980.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

1,199,980.00

1,199,980.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

购置应急救灾物资等,提升应急救灾能力。

购置应急救灾物资等,提升应急救灾能力。

购置应急救灾物资8340件,有效提升了应急救灾能力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

添置物资数量

8000

8340

4.25

100

30

30

添置物资验收通过率

%

100

100

0

100

20

20

添置物资完成时限

2024

2024

0

100

10

10

添置物资适用率

%

100

100

0

100

20

20

添置物资使用人员满意度

%

95

95

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

巨灾保险费用

项目编码:

50023524T000004077002

自评总分:

100.00

项目主管部门:

210-云阳县应急管理局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

陈怡光

联系电话:

13883367867

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

926,000.00

926,000.00

其中:财政拨款

0.00

926,000.00

926,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

926,000.00

926,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

运用商业保险机制,健全灾害管理和民生救助体系,切实落实政府惠民政策。

运用商业保险机制,健全灾害管理和民生救助体系,切实落实政府惠民政策。

为全县92.6万人民群众购买巨灾保险,运用商业保险机制,健全灾害管理和民生救助体系,切实落实了政府惠民政策。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

投保人数

万人

92.6

92.6

0

100

40

40

理赔到位率

%

100

100

0

100

10

10

减少巨灾经济损失

定性

保险赔付金额

1

0

100

20

20

理赔投诉率

%

1

1

0

100

10

10

人均保险费用

元/人年

1

1

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

    部门未组织开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

    县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55133506 

收入支出决算总表

公开01

单位:云阳县应急管理局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,571.82

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

138.58

九、卫生健康支出

25.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

1,377.66

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,571.82

本年支出合计

1,571.82

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,571.82

总计

1,571.82

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:云阳县应急管理局(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,571.82

1,571.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.58

138.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

138.58

138.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.35

44.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.81

29.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

64.43

64.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.41

25.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.41

25.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.41

25.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,377.66

1,377.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1,064.05

1,064.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

409.26

409.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

268.39

268.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

386.40

386.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

53.69

53.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

53.69

53.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

259.92

259.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

259.92

259.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:云阳县应急管理局(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

1,571.82

603.41

968.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

138.58

138.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

138.58

138.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.35

44.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.81

29.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

64.43

64.43

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.41

25.41

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.41

25.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.41

25.41

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.16

30.16

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,377.66

409.26

968.40

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

1,064.05

409.26

654.79

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

409.26

409.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

268.39

0.00

268.39

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

386.40

0.00

386.40

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

53.69

0.00

53.69

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

53.69

0.00

53.69

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

259.92

0.00

259.92

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

259.92

0.00

259.92

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:云阳县应急管理局(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,571.82

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

138.58

138.58

九、卫生健康支出

25.41

25.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

30.16

30.16

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

1,377.66

1,377.66

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,571.82

本年支出合计

1,571.82

1,571.82

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,571.82

总计

1,571.82

1,571.82

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:云阳县应急管理局(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,571.82

603.41

968.40

208

社会保障和就业支出

138.58

138.58

0.00

20805

行政事业单位养老支出

138.58

138.58

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.35

44.35

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.81

29.81

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

64.43

64.43

0.00

210

卫生健康支出

25.41

25.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.41

25.41

0.00

2101101

行政单位医疗

25.41

25.41

0.00

221

住房保障支出

30.16

30.16

0.00

22102

住房改革支出

30.16

30.16

0.00

2210201

住房公积金

30.16

30.16

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,377.66

409.26

968.40

22401

应急管理事务

1,064.05

409.26

654.79

2240101

行政运行

409.26

409.26

0.00

2240108

应急救援

268.39

0.00

268.39

2240199

其他应急管理支出

386.40

0.00

386.40

22406

自然灾害防治

53.69

0.00

53.69

2240601

地质灾害防治

53.69

0.00

53.69

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

259.92

0.00

259.92

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

259.92

0.00

259.92

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:云阳县应急管理局(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

435.51

302

商品和服务支出

95.90

310

资本性支出

3.98

30101

基本工资

91.32

30201

办公费

5.51

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

104.44

30202

印刷费

31002

办公设备购置

3.98

30103

奖金

109.32

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

0.02

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

44.35

30206

电费

5.52

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

29.81

30207

邮电费

5.40

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

22.53

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

1.22

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.70

30211

差旅费

8.81

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

30.16

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

2.88

30213

维修(护)费

0.29

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

68.03

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.15

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.78

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

62.83

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

6.90

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

5.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

15.68

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.69

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

16.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

16.43

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

8.51

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

503.54

公用经费合计

99.88

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:云阳县应急管理局(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:云阳县应急管理局(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

单位:云阳县应急管理局(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

99.88

(一)支出合计

16.78

16.78

(一)行政单位

99.88

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

16.00

16.00

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

5

2)公务用车运行维护费

16.00

16.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.78

0.78

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.78

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

5

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

9

(一)政府采购支出合计

211.28

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

116.28

6.国内公务接待人次(人)

52

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

95.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

211.28

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

116.28

二、会议费

0.15

三、培训费

2.34

四、差旅费

8.81

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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