2025-10-14
中国共产党云阳县委员会政法委员会
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神,统一政法各部门的思想和行动,维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。研究提出一个时期内全县政法工作全局性的指导意见,研究全县政法工作中的重大问题,制定政法工作有关意见和措施。协助县委、县政府组织领导、协调、指导维护社会稳定的工作。
(二)机构设置。政法委为县委组成部门,政法委属一级预算单位。下设办公室、政治安全科、维稳指导科、平安建设指导科、执法监督科、宣传教育科、队伍建设指导科,共7个科室。代管事业单位法学会。政法委行政编制15人,年底实有12人;事业编制5人,实有5人。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计668.03万元,支出总计668.03万元。收、支与2023年度相比,减少60.81万元,下降8.3%,主要原因是项目支出减少、人员变动形成的社保经费、公用经费减少。
2.收入情况。2024年度收入合计668.03万元,与2023年度相比,减少60.81万元,下降8.3%,主要原因是项目支出减少,人员变动形成的社保经费、公用经费减少。其中:财政拨款收入668.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计668.03万元,与2023年度相比,减少60.81万元,下降8.3%,主要原因是项目支出减少,人员变动形成的社保经费减少,公用经费减少。其中:基本支出519.14万元,占77.71%;项目支出148.89万元,占22.29%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。本部门无年末结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计668.03万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少60.81万元,下降8.3%。主要原因是项目支出减少,人员变动形成的社保经费、公用经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入668.03万元,与2023年度相比,减少60.81万元,下降8.3%。主要原因是项目支出减少,人员变动形成的社保经费、公用经费减少。较年初预算数增加155.43万元,增长30.3%。主要原因是平安建设、防范化解重大风险等项目未纳入年初预算形成,并相应调增支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出668.03万元,与2023年度相比,减少60.81万元,下降8.3%。主要原因是项目支出减少,人员变动形成的社保经费、公用经费减少。较年初预算数增加155.43万元,增长30.3%。主要原因是平安建设、防范化解重大风险等项目未纳入年初预算形成,并相应调增支出预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。本部门无年末结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出508.12万元,占76.06%,较年初预算数增加131.13万元,增长34.8%,主要原因是2024年增人增资-基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、公用经费;规范性津补贴清算、住房公积金。
(2)公共安全支出16.00万元,占2.40%,较年初预算数无增减。
(3)社会保障与就业支出91.80万元,占13.74%,较年初预算数增加23.64万元,增长34.7%,主要原因是人员变动后形成。
(4)卫生健康支出24.10万元,占3.61%,较年初预算数无增减。
(5)住房保障支出28.01万元,占4.19%,较年初预算数增加0.67万元,增长2.5%,主要原因是人员变动后形成。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出519.14万元。其中:人员经费417.47万元,与2023年度相比,增加11.98万元,增长3.0%,主要原因是增人增资等情况。人员经费用途主要包括工资福利支出和缴纳的各项社会保险费等。公用经费101.67万元,与2023年度相比,减少9.61万元,下降8.6%,主要原因是紧缩财政开支,压减公用经费,非必要的一律不开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
二、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.79万元,较年初预算数无增减,主要原因是按照规定和政策进行支付。较上年支出数增加4.25万元,增长44.6%,主要原因是矛盾调处中心升级为综治中心,接待群众和涉法涉诉案件化解案事件增加,平安建设督查、维稳工作量增大、涉稳案事件调查和风险评估工作量增加以及市级专项督查区县考察学习导致公务用车费用增加等。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费10.00万元,主要用于平安建设、扫黑除恶、防范重大风险、铁路护路等工作方面的油料开支、保险、过路费、维修维护费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是按照规定和政策进行支付。较上年支出数增加3.61万元,增长56.5%,主要原因是矛盾调处中心升级为综治中心,接待群众和涉法涉诉案件化解案事件增加,平安建设督查、维稳工作量增大、涉稳案事件调查和风险评估工作量增加,在去年基础上公务用车量增加,里程和油耗均大幅增加形成的。
公务接待费3.79万元,主要用于接待市级平安建设检查督查考核等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是按照规定和政策进行支付。较上年支出数增加0.63万元,增长19.9%,主要原因是矛盾调处中心升级为综治中心,涉法涉诉案件化解成功率增加,接受市级督察多,其他区县参观学习多和互相评估增加,在去年基础上多接待10批次60余人。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待52批次380人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费99.66元,车均购置费0万元,车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出20.70万元,与2023年度相比,减少4.68万元,下降18.4%,主要原因是厉行节约,严格按照财政要求,减少会议支出。本年度培训费支出19.85万元,与2023年度相比,减少5.78万元,下降22.6%,主要原因是厉行节约,严格按照财政要求,减少会议支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出91.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务用车费等。机关运行经费较上年支出数减少8.66万元,下降8.7%,主要原因是厉行节约,严格按照财政要求,公用经费节约开支形成的。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和6个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金148.89万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||||
|
项目名称: |
中国共产党云阳县委员会政法委员会整体自评 |
项目编码: |
50023500024P000113 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||
|
项目主管部门: |
008-中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
刘秦国 |
联系电话: |
17783148080 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
5,125,996.66 |
6,930,333.67 |
6,930,333.67 |
|||||||||
|
其中:财政拨款 |
5,125,996.66 |
6,930,333.67 |
6,930,333.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
5,125,996.66 |
6,930,333.67 |
6,930,333.67 |
100 |
||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神,统一政法各部门的思想和行动,维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。平安建设考核等次为良好以上,司法公信力在90分以上,群众安全感和满意度分别达90%以上。 |
根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神,统一政法各部门的思想和行动,维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。平安建设考核等次为良好以上,司法公信力在90分以上,群众安全感和满意度分别达90%以上。 |
全面贯彻落实党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神,统一政法各部门的思想和行动,维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。一是平安建设考核等次为良好以上;二是司法公信力97.68分;三是群众安全感和满意度达98.97%。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
市对县考核分值 |
分 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
重大群体性事件、集访、恶性案件 |
起 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
矛盾纠纷调处率 |
% |
≥ |
90 |
98.62 |
9.58 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
|
基层社会治理效果 |
定性 |
良 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||
|
云阳高铁事故发生率 |
件/人 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||
|
政法队伍公信力 |
分 |
≥ |
90 |
97.96 |
8.84 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98.97 |
9.97 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
铁路护路联防队员工作经费 |
项目编码: |
50023522T000000099588 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
008-中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
欧阳林 |
联系电话: |
17723680738 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
628,900.00 |
628,900.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
628,900.00 |
628,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
628,900.00 |
628,900.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为确保云阳高铁顺利运行,市里安排由县委政法委负责铁路护路工作,保证高铁站场及周边公共设施完整、各出入连接路口道路畅通、高铁云阳段的安全,特招护路队员20名,开展工作。 |
为确保云阳高铁顺利运行,市里安排由县委政法委负责铁路护路工作,保证高铁站场及周边公共设施完整、各出入连接路口道路畅通、高铁云阳段的安全,特招护路队员20名,开展工作。 |
一是加强20名护路队员培训和后勤保障,保证了人员稳定,组建了镇乡两级群防群治队伍。二是开展集中宣传,分散宣传,发放资料。三是组织召开重点时段护路工作会。四是加强重点场所和铁路沿线巡逻防控。五是加强涉铁矛盾纠纷化解。六是全年未发生一起安全事故。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
护路里程 |
公里 |
= |
66.16 |
66.16 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
聘用护路队员数量 |
人 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
安全事故发生数 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
保障铁路沿线安全稳定 |
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
||
|
旅客满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘秦国 联系方式:023-55163090
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
668.03 |
一、一般公共服务支出 |
508.12 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
16.00 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
91.80 | |
|
九、卫生健康支出 |
24.10 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
28.01 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
668.03 |
本年支出合计 |
668.03 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
668.03 |
总计 |
668.03 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
668.03 |
668.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
508.12 |
508.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
508.12 |
508.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
305.99 |
305.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
132.89 |
132.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.80 |
91.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.80 |
91.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
668.03 |
519.14 |
148.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
508.12 |
375.23 |
132.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
508.12 |
375.23 |
132.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
305.99 |
305.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
132.89 |
0.00 |
132.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.80 |
91.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.80 |
91.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
668.03 |
一、一般公共服务支出 |
508.12 |
508.12 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
91.80 |
91.80 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
24.10 |
24.10 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
28.01 |
28.01 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
668.03 |
本年支出合计 |
668.03 |
668.03 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
668.03 |
总计 |
668.03 |
668.03 |
||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
668.03 |
519.14 |
148.89 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
508.12 |
375.23 |
132.89 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
508.12 |
375.23 |
132.89 |
|
2013601 |
行政运行 |
305.99 |
305.99 |
0.00 |
|
2013650 |
事业运行 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
132.89 |
0.00 |
132.89 |
|
204 |
公共安全支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
91.80 |
91.80 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.80 |
91.80 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.17 |
43.17 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.07 |
29.07 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.56 |
19.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.10 |
24.10 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.59 |
19.59 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.51 |
4.51 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.01 |
28.01 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
397.92 |
302 |
商品和服务支出 |
101.67 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
82.39 |
30201 |
办公费 |
19.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
71.09 |
30202 |
印刷费 |
3.73 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.45 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
36.00 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.17 |
30206 |
电费 |
3.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.07 |
30207 |
邮电费 |
2.80 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.22 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
2.40 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
30211 |
差旅费 |
2.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.88 |
30213 |
维修(护)费 |
4.60 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.56 |
30215 |
会议费 |
6.32 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
7.25 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
18.36 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.15 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
1.66 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
2.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.69 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
417.47 |
公用经费合计 |
101.67 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:中国共产党云阳县委员会政法委员会 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
91.30 |
|
(一)支出合计 |
13.79 |
13.79 |
(一)行政单位 |
91.30 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
3.79 |
3.79 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
3.79 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
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2 |
七、政府采购支出信息 |
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5.国内公务接待批次(个) |
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52 |
(一)政府采购支出合计 |
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其中:外事接待批次(个) |
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1.政府采购货物支出 |
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6.国内公务接待人次(人) |
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380 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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20.70 |
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三、培训费 |
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19.85 |
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四、差旅费 |
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2.47 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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