2025-10-14
重庆市云阳县市场监督管理局(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)负责市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章、标准和安全技术规范。拟订和组织实施市场监督管理有关政策、规划,严格执行地方标准。组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略。规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
(2)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品药品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会的日常工作。
(3)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品、食品添加剂及食品相关产品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动食品、食品添加剂及食品相关产品生产经营者落实主体责任,健全食品安全追溯体系。组织开展食品、食品添加剂及食品相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。负责食品、食品添加剂及食品相关产品生产、加工、经营及餐饮行政许可管理。
(4)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。
(5)负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控,承担产品质量监督抽查相关工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。
(6)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。负责特种设备行政许可管理。负责特种设备的应急管理和按规定权限进行特种设备事故调查处理。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
(7)负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。承担市场主体统一社会信用代码工作。建立市场主体信息公示和共享机制,依法公示和共享有关信息。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。
(8)负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责全县市场监管领域综合执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。组织查处违法案件。规范市场监管行政执法行为。
(9)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查,负责对垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等行为实施反垄断执法工作。
(10)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
(11)负责消费者权益保护工作。指导消费环境建设,组织开展消费维权工作,保护经营者、消费者合法权益。指导消费教育,引导健康消费,推动消费升级。指导云阳县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。
(12)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递、量值溯源和比对工作。监督计量技术机构,规范、监督商品量和市场计量行为。
(13)负责统一管理标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、地方标准。负责推动团体标准、企业标准自我声明公开和监督检查。负责标准化信息管理。
(14)负责统一管理认证认可和检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和检验检测监督管理制度。推进检验检测机构改革,培育和规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
(15)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
(16)协助指导小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
(17)管理全县的知识产权工作,负责商标、专利等知识产权宣传教育培训工作,组织指导全县商标、专利执法工作,依法处理和调解侵犯专利的纠纷、案件。负责商标监督管理工作,组织指导驰名商标申报工作。依法保护商标专用权、特殊标志、官方标志。
(18)负责药品零售、医疗器械经营行为的许可、检查和处罚以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚,负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测和报告管理工作。
(19)负责全县价格、收费监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为。协助反价格垄断行政执法调查工作。组织公平竞争审查工作。负责组织实施商品明码标价和收费公示制度,推进价格诚信建设。负责建立和完善价格监督网络,受理价格举报投诉,协调解决价格、收费矛盾纠纷。组织、指导有关价格、收费的社会监督、舆论监督。
(20)强化知识产权管理保护运用职责。承担全县知识产权发展与保护工作。贯彻落实知识产权强国、知识产权强市建设的方针政策。拟定并组织实施全县知识产权发展规划、计划。组织实施强化全县知识产权创造运用保护的管理政策和措施。
(21)增加疫苗配送、存储质量管理职责。
(22)承担教委、商务委、经济信息委划入市场监管综合行政执法领域的执法事项共计248项,包括校外培训机构管理84项,商务159项,经济和信息化领域5项。
(23)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
云阳县市场监督管理局设置19个内设机构:办公室、人事科、财务科、法规科、宣传科(小微企业个体工商户专业市场党建工作科)、食品安全协调科(云阳县食品安全委员会办公室)、食品生产安全监督管理科、食品经营安全和餐饮服务监督管理科(特殊食品监督管理科)、药品和医疗器械监督管理科、产品质量安全监督管理科(质量发展管理科)、特种设备安全监察科、计量和标准化管理科(认证认可监督管理科)、信用和网络交易监督管理科、知识产权管理科、广告监督管理科、企业监督管理和风险管理科、注册和行政许可管理科、消费者权益保护科、价格监督检查和反不正当竞争科。
云阳县市场监督管理局下设12个派出所。分别是:青龙市场监督管理所、双江市场监督管理所、北城市场监督管理所、盘石市场监督管理所、澎溪市场监督管理所、江口市场监督管理所、南溪市场监督管理所、凤鸣市场监督管理所、高阳市场监督管理所、故陵市场监督管理所、龙角市场监督管理所、栖霞市场监督管理所。
云阳县市场监督管理局设直属单位,即云阳县市场监督管理综合行政执法支队。
云阳县市场监管综合行政执法支队内设综合办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。以县市场监督管理局名义,统一行使市场监管领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4954.87万元,支出总计4954.87万元。收、支与2023年度相比,减少44.78万元,下降0.9%,主要原因是本年度项目支出下降,国家食品安全示范城市项目资金及食品安全监管项目资金减少,财政拨款收入下降。
2.收入情况。2024年度收入合计4954.87万元,与2023年度相比,减少44.78万元,下降0.9%,主要原因是本年度国家食品安全示范城市项目资金及食品安全监管项目资金减少,财政拨款收入下降。其中:财政拨款收入4954.87万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4954.87万元,与2023年度相比,减少44.78万元,下降0.9%,主要原因是本年度国家食品安全示范城市项目资金及食品安全监管项目资金减少,财政拨款收入下降。其中:基本支出4626.45万元,占93.37%;项目支出328.42万元,占6.63%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4954.87万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少44.78万元,下降0.9%。主要原因是本年度项目支出下降,国家食品安全示范城市项目资金及食品安全监管项目资金减少,财政拨款收入下降。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4954.87万元,与2023年度相比,减少44.78万元,下降0.9%。主要原因是本年度国家食品安全示范城市项目资金及食品安全监管项目资金减少,财政拨款收入下降。较年初预算数增加360.69万元,增长7.9%。主要原因是本年度死亡抚恤金、退休一次性补助以及人员增减变动较年初数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4954.87万元,与2023年度相比,减少44.78万元,下降0.9%。主要原因是本年度项目支出下降,国家食品安全示范城市项目资金及食品安全监管项目资金减少。较年初预算数增加360.69万元,增长7.9%。主要原因是本年度死亡抚恤金、退休一次性补助以及人员增减变动较年初数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出3516.43万元,占70.97%,较年初预算数增加265.16万元,增长8.2%,主要原因是本年度死亡抚恤金、退休一次性补助以及人员增减变动较年初数增加。
(2)社会保障与就业支出947.50万元,占19.12%,较年初预算数增加96.38万元,增长11.3%,主要原因是本年度追加部分退休人员养老保险清算资金,故人员经费增加。
(3)卫生健康支出226.80万元,占4.58%,较年初预算数减少0.39万元,下降0.2%,主要原因是本年度人员增减变动。
(4)住房保障支出264.14万元,占5.33%,较年初预算数减少0.47万元,下降0.2%,主要原因是本年度人员增减变动。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出4626.45万元。其中:人员经费3869.99万元,与2023年度相比,增加185.57万元,增长5.0%,主要原因是本年度追加部分退休人员养老保险清算资金以及本年度死亡抚恤金。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、养老保险、公积金、医疗保险等支出。公用经费756.46万元,与2023年度相比,减少32.71万元,下降4.1%,主要原因是本年度压缩办公费、水费等机关运行费用,故日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物管费、印刷费、差旅费、水电气费、手续费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计64.00万元,较年初预算数减少21.00万元,下降24.7%,主要原因是本年度压缩了公务用车运行维护费及公务接待费支出,故三公经费支出下降。较上年支出数减少1.24万元,下降1.9%,主要原因是本年度压缩了公务用车运行维护费及公务接待费支出,故三公经费支出下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位无因公出国(境)费用,无公务车购置费用。
公务车运行维护费60.00万元,主要用于公务用车燃料费、过路费、维修费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少20.00万元,下降25.0%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务车运行维护费支出。较上年支出数减少0.77万元,下降1.3%,主要原因是本年度公务用车运行维护费燃油费等下降。
公务接待费4.00万元,主要用于接待跨部门交流学习、药品领域交叉检查及上级部门专家评审、上级部门重要会议及专项公务等事项。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降20.0%,主要原因是本年度厉行节约,严控公务接待费支出。较上年支出数减少0.47万元,下降10.5%,主要原因是本年度减少了公务接待次数及人数,故公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为27辆;国内公务接待108批次750人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费53.33元,车均购置费0万元,车均维护费2.22万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.14万元,与2023年度相比,减少1.32万元,下降24.2%,主要原因是本年度缩减会议开支,厉行节约。本年度培训费支出18.96万元,与2023年度相比,减少7.28万元,下降27.7%,主要原因是本年度加大线上培训次数,故培训费支出相应减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出756.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置以及其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少32.71万元,下降4.1%,主要原因是本年度压缩办公费、水费等机关运行费用,故日常公用经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆27辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车18辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额7.45万元,其中:政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.45万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.20万元,占政府采购支出总额的56.43 %。主要用于采购国产电脑、打印机和打复印纸。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对10个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金328.42万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
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状态:业务审核已审 | ||||||||||||
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项目名称: |
化妆品抽验经费 |
项目编码: |
50023523T000003665988 |
自评总分: |
100.00 |
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|
项目主管部门: |
609-云阳县市场监督管理局 |
财政归口处室: |
006-产业发展科 |
部门联系人: |
刘晓凤 |
联系电话: |
55166393 | |||||
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资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
|
年度总金额 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
|||||||||
|
其中:财政拨款 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
|
一般公共预算 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
100 |
||||||||
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绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
全面完成年度化妆品市抽任务,通过抽检提高发现质量问题的靶向性,保障全县化妆品质量安全 |
全年完成化妆品抽验30批次,大于25批次,通过抽检提高发现质量问题的靶向性,保障了全县化妆品质量安全。 | |||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
化妆品抽检数量 |
套 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||
|
每组化妆品抽检平均成本 |
元/套 |
≤ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||
|
不合格化妆品后置率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|||
|
检查人员被投诉次数 |
人数 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||
(二)部门绩效评价情况
部门未组织开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55166707
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
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单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,954.87 |
一、一般公共服务支出 |
3,516.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
947.50 | |
|
九、卫生健康支出 |
226.80 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
264.14 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
4,954.87 |
本年支出合计 |
4,954.87 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
4,954.87 |
总计 |
4,954.87 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
公开02表 | ||||||||
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单位:万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,954.87 |
4,954.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,516.43 |
3,516.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
12.01 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,504.42 |
3,504.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
3,188.01 |
3,188.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
34.04 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
48.90 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
184.98 |
184.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
947.50 |
947.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
947.50 |
947.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376.10 |
376.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.97 |
188.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
382.44 |
382.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
4,954.87 |
4,626.45 |
328.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,516.43 |
3,188.01 |
328.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20114 |
知识产权事务 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,504.42 |
3,188.01 |
316.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013801 |
行政运行 |
3,188.01 |
3,188.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
48.90 |
0.00 |
48.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
184.98 |
0.00 |
184.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
947.50 |
947.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
947.50 |
947.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376.10 |
376.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.97 |
188.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
382.44 |
382.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,954.87 |
一、一般公共服务支出 |
3,516.43 |
3,516.43 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
947.50 |
947.50 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
226.80 |
226.80 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
264.14 |
264.14 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
4,954.87 |
本年支出合计 |
4,954.87 |
4,954.87 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
4,954.87 |
总计 |
4,954.87 |
4,954.87 |
||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,954.87 |
4,626.45 |
328.42 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,516.43 |
3,188.01 |
328.42 |
|
20114 |
知识产权事务 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
2011499 |
其他知识产权事务支出 |
12.01 |
0.00 |
12.01 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3,504.42 |
3,188.01 |
316.41 |
|
2013801 |
行政运行 |
3,188.01 |
3,188.01 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
12.99 |
0.00 |
12.99 |
|
2013804 |
市场主体管理 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2013805 |
市场秩序执法 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2013810 |
质量基础 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2013812 |
药品事务 |
34.04 |
0.00 |
34.04 |
|
2013814 |
化妆品事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
2013815 |
质量安全监管 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
48.90 |
0.00 |
48.90 |
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
184.98 |
0.00 |
184.98 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
947.50 |
947.50 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
947.50 |
947.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
376.10 |
376.10 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
188.97 |
188.97 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
382.44 |
382.44 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
226.80 |
226.80 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
264.14 |
264.14 |
0.00 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,376.21 |
302 |
商品和服务支出 |
755.98 |
310 |
资本性支出 |
0.48 |
|
30101 |
基本工资 |
745.86 |
30201 |
办公费 |
42.99 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
612.26 |
30202 |
印刷费 |
13.77 |
31002 |
办公设备购置 |
0.48 |
|
30103 |
奖金 |
956.13 |
30203 |
咨询费 |
0.13 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
4.91 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
376.10 |
30206 |
电费 |
25.85 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
188.97 |
30207 |
邮电费 |
78.06 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
200.08 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
17.14 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.97 |
30211 |
差旅费 |
31.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
264.14 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
26.72 |
30213 |
维修(护)费 |
37.44 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
493.77 |
30215 |
会议费 |
1.86 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
16.48 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
0.01 |
312 |
对企业补助 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
1.04 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
464.17 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
84.53 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
29.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
15.75 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
97.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
134.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
88.41 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3,869.99 |
公用经费合计 |
756.46 | |||||
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
公开07表 | ||||||
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单位:万元 | |||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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单位:云阳县市场监督管理局(本级) |
单位:万元 | |||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
756.46 |
|
(一)支出合计 |
64.00 |
64.00 |
(一)行政单位 |
756.46 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
60.00 |
60.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
60.00 |
60.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
4.00 |
4.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
4.00 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
9 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
18 | |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
27 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
108 |
(一)政府采购支出合计 |
7.45 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
7.45 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
750 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
7.45 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
4.20 | |
|
二、会议费 |
— |
4.14 |
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|
三、培训费 |
— |
18.96 |
||
|
四、差旅费 |
— |
47.71 |
||
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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