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2023-04-03

  

重庆市云阳县公路事务中心

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

负责县内除高速公路、汽车专用公路以外的国省道公路养护、管理工作。同时,指导县内农村公路的养护、管理工作。

(二)机构设置。

云阳县公路事务中心为公益一类全额拨款事业单位,内设办公室、养护科、桥隧科、应急抢险科、安全科5个科室。现核定编制135名。2022年底在职人员131名,遗嘱66人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位为云阳县公路事务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计7217.7万元,支出总计7217.7万元。收支较上年决算数3872.15万元增加3345.55万元,增加86.4%,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是以前年度大部分经费通过代管资金收款没有参与决算,本年度使用经费均通过财政拨付方式参与决算,参与决算的项目经费增加1836万元(其中使用养护经费1217万元比上年决算315万元增加902万元,使用政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663万元,使用交调站建设维护资金10万元,使用桥隧检测维护资金53万元,使用水毁恢复资金290万元比上年决算82万元增加208万元)。

2. 收入情况。2022年度收入合计7217.7万元,较上年决算数3815.15万元增加3402.55万元万元,增加89.2%,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是以前年度大部分经费通过代管资金收款没有参与决算,本年度使用经费均通过财政拨付方式参与决算,参与决算的项目经费增加1836万元(其中使用养护经费1217万元比上年决算315万元增加902万元,使用政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663万元,使用交调站建设维护资金10万元,使用桥隧检测维护资金53万元,使用水毁恢复资金290万元比上年决算82万元增加208万元)。其中:财政拨款收入7217.7万元,占100.0%。此外,年初结转和结余0万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计7217.7万元,较上年决算数3872.15万元增加3345.55万元,增加86.4%,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是以前年度大部分经费通过代管资金收款没有参与决算,本年度使用经费均通过财政拨付方式参与决算,参与决算的项目经费增加1836万元(其中使用养护经费1217万元比上年决算315万元增加902万元,使用政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663万元,使用交调站建设维护资金10万元,使用桥隧检测维护资金53万元,使用水毁恢复资金290万元比上年决算82万元增加208万元)。其中:基本支出3347.45万元,占46.4%;项目支出3870.25万元,占53.6%

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化,年底不在反映结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计7217.7万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3345.55万元,增加86.4%,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是以前年度大部分经费通过代管资金收款没有参与决算,本年度使用经费均通过财政拨付方式参与决算,参与决算的项目经费增加1836万元(其中使用养护经费1217万元比上年决算315万元增加902万元,使用政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663万元,使用交调站建设维护资金10万元,使用桥隧检测维护资金53万元,使用水毁恢复资金290万元比上年决算82万元增加208万元)。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7217.7万元,较上年决算数增加3402.55万元万元,增加89.2%,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是以前年度大部分经费通过代管资金收款没有参与决算,本年度使用经费均通过财政拨付方式参与决算,参与决算的项目经费增加1836万元(其中使用养护经费1217万元比上年决算315万元增加902万元,使用政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663万元,使用交调站建设维护资金10万元,使用桥隧检测维护资金53万元,使用水毁恢复资金290万元比上年决算82万元增加208万元)。较年初预算数5490.45增加1727.25万元,增加31.5%。主要是项目支出增加1681.25万元,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是本年度新增政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663..25万元,三是结转减少年初预算570万元(其中国省道养护补差资金370万元,国省道桥隧检测维护100万元,服务区及设施改造100万元)。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7217.7万元,较上年决算数增加3345.55万元,增加86.4%,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是以前年度大部分经费通过代管资金收款没有参与决算,本年度使用经费均通过财政拨付方式参与决算,参与决算的项目经费增加1836万元(其中使用养护经费1217万元比上年决算315万元增加902万元,使用政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663万元,使用交调站建设维护资金10万元,使用桥隧检测维护资金53万元,使用水毁恢复资金290万元比上年决算82万元增加208万元)。较年初预算数5490.45增加1727.25万元,增加31.5%。主要是项目支出增加1681.25万元,主要原因一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是本年度新增政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663.25万元,三是结转减少年初预算570万元(其中国省道养护补差资金370万元,国省道桥隧检测维护100万元,服务区及设施改造100万元)。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平,主要原因是财政决算中结转结余口径发生变化,年底不在反映结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出734.8万元,占10.2%,较年初预算数722.11增加12.69万元,增长1.8%,主要原因增人增资导致社会保障缴费基数提高。

2)卫生健康支出170.25万元,占2.3%,较年初预算数164.75增加5.5万元,增长3.3%,主要原因是增人增资导致医疗保障缴费基数提高。

3)交通运输支出6184.19万元,占85.7%,较年初预算数4481.72增加1702.47万元,增加38.0%%,主要原因是项目支出增加1681.25万元,一是本年度使用上年度结转项目经费1588万元(其中地方养护补差资金719万元,抢险保通资金265万元,国省道桥梁护栏升级改造资金95万元,桥隧检测维护151万元,黄石大桥维修加固资金358万元),二是本年度新增政府还贷二级公路取消收费后补助养护资金663..25万元,三是结转减少年初预算570万元(其中国省道养护补差资金370万元,国省道桥隧检测维护100万元,服务区及设施改造100万元)。

4)住房保障支出128.46万元,占1.8%,较年初预算数121.86增加6.6万元,增长5.4%,主要原因是增人增资导致住房公积金缴费基数提高。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出3347.45万元。其中:人员经费2957.94万元,较上年决算数2928.05增加29.89万元,增长1.0%,主要原因是增人增资导致社会、医疗、住房等保障缴费基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对家庭和个人补助等。公用经费389.51万元,较上年决算数498.1万元减少108.59万元,下降21.8%,主要原因是差旅费减少及压减预算结余开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅、培训、工会、维修、车辆运行维护等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度三公经费支出共计46.61万元,较年初预算数减少5.39万元,下降10.4%;较上年支出数减少2.01万元,下降4.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费45万元,主要用于公路养护巡查、县内县外因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5万元,下降10%;较上年支出数减少1.83万元,下降3.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费1.61万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.39万元,下降19.5%;较上年支出数减少0.18万元,下降10.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为18辆(10辆应急保障用车,8辆特种专业技术用车);国内公务接待22批次171人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费94.15元,车均购置费0万元,车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出7.07万元,较上年决算数减少0.48万元,下降6.4%,主要原因是厉行节约,控制培训费支出。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我中心对13个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评13项,涉及财政资金4219.5万元。从自评情况来看,我单位以绩效目标实现为导向,加强制度建设,提升自评质量,13个项目均得到了有效实施,发挥了财政资金使用效益,有力保障了全县交通稳定,方便了广大人民群众的安全出行。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

1)群养工超龄人员养老金

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

群养工超龄人员养老金

项目编码:

50023522T000000087945

自评总分:

100.00



项目主管部门:

203-云阳县交通局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

张晓云

联系电话:

55116990

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

490,000.00

490,000.00

490,000.00




其中:财政拨款

490,000.00

490,000.00

490,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

化解群养工矛盾,维护社会稳定。


完成了群养工超龄人员养老金补助工作,化解了群养工矛盾,维护了社会稳定。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

群养工超龄人员

11

11

0

100

25

25




补助及时发放率

%

95

100

0

100

15

15




年平均养老金费用

万元/年

49

50.3

0

100

10

10




公益服务事业


定性

1

0

100

10

10




年平均群养工信访事件

1

0

0

100

20

20


无投诉信访事件


群养工满意度

%

90

90

0

100

10

10





2公路日常养护

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

公路养护

项目编码:

50023522T000000087943

自评总分:

100.00



项目主管部门:

203-云阳县交通局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

曾明

联系电话:

13635332009

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

7,850,000.00

7,850,000.00

7,850,000.00




其中:财政拨款

7,850,000.00

7,850,000.00

7,850,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:全面完成管养公路的养护管理各项任务,争夺全市公路养护工作先进集体和全县安全监管先进单位。
目标2:积极构建和谐公路,实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境,方便群众出行,保护生命财产安全。
目标3:巩固基础设施,促进县域经济发展,促进周边经济交流,提升经济水平。


目标1:全面完成了管养公路的养护管理各项任务。
目标2:积极构建了和谐公路,实现“畅、安、舒、美”的公路通行环境,方便群众出行,保护生命财产安全。
目标3:巩固基础设施,促进县域经济发展,促进周边经济交流,提升经济水平。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

每年普通公路养护里程

千米

899

940

0

100

15

15


899.331公里/年


日常养护工作合格率

%

90

95

0

100

10

10




养护完成及时率

%

90

95

0

100

10

10


2022-2024年


每年养护经费

万元/年

785

785

0

100

15

15




每年带动农民工就业岗位

200

210

0

100

5

5


200个/年


基础设施改善受益人数

万人

135

135

0

100

15

15


135万人/年


促进生态可持续发展


定性

1

0

100

5

5


优良


促进全县经济、生态可持续发展


定性

1

0

100

5

5


优良


受益人民群众满意度

%

90

90

0

100

10

10





(3)农村公路养护工程补差

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

农村公路养护工程补差

项目编码:

50023522T000002134248

自评总分:

100.00



项目主管部门:

203-云阳县交通局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

曾明

联系电话:

13635332009

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

2,320,000.00

2,320,000.00

2,320,000.00




其中:财政拨款

2,320,000.00

2,320,000.00

2,320,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:保持公路基础设施良好技术状况水平;
目标2:保障农村公路畅通,方便群众出行,促进县域经济发展。


目标1:完成了农村公路日常养护工作,保持了公路基础设施良好技术状况水平;
目标2:保障了农村公路畅通,方便群众出行,促进县域经济发展。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

指标1:农村公路日常养护(km)   

千米

282

290

0

100

20

20




指标2:道路畅通保障率(%)   

%

90

95

0

100

10

10




指标1:养护完成及时率(%)   

%

90

95

0

100

10

10




指标1:普通国省道养护补差经费(万元)   

万元

232

232

0

100

10

10




指标1:保障公路畅通,促进全县经济可持续发展   


定性

有所增加

1

0

100

5

5




指标1:公路保通,方便群众出行,促进社会发展   


定性

有效改善

1

0

100

10

10




指标1:促进生态可持续发展   


定性

有效改善

1

0

100

5

5




指标1:保障公路畅通,促进全县经济可持续发展   


定性

有效改善

1

0

100

10

10




指标1:出行群众满意度   

%

90

90

0

100

10

10





42022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)农村公路项目(危桥整治)

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

2022年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)农村公路项目(危桥整治)

项目编码:

50023522T000002342942

自评总分:

100.00




项目主管部门:

203-云阳县交通局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

姚雕

联系电话:

18323867236


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

3,580,000.00

3,580,000.00




其中:财政拨款

0.00

3,580,000.00

3,580,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



4座危桥(S504凤凰桥、S202黄石大桥、X536紫坪桥、X536三溪桥),保持桥梁良好技术状况水平,方便群众出行。

完成了4座危桥(S504凤凰桥、S202黄石大桥、X536紫坪桥、X536三溪桥)整治,保持桥梁良好技术状况水平,方便群众出行。


绩效指标


指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

危桥整治数量

4

4

0

100

20

20




项目(工程)验收合格率

%

100

100

0

100

15

15




项目(工程)完成及时率

%

90

100

0

100

15

15




提升4桥梁安全保障水平,促进交通运输事业发展


定性

有效改善

1

0

100

20

20




提升4桥梁安全保障水平,促进全县经济社会可持续发展


定性

有效改善

1

0

100

20

20




2.绩效自评报告或案例。(无)

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价结果来看,我单位以绩效目标实现为导向,加强制度建设,提升自评质量,13个项目均得到了有效实施,发挥了财政资金使用效益,有力保障了全县交通稳定,方便了广大人民群众的安全出行,是不折不扣的民生项目。

(三)重点绩效评价结果。(无)

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李建023-55115722

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