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一、部门基本情况

(一)主要职责。

1、贯彻执行党的公安工作路线、方针、政策,组织实施县委、县政府和上级公安机关部署的各项公安保卫工作。

2、掌握敌社情信息,分析预测敌情和社会治安动态,为县委、县政府和上级公安机关提供信息并提出对策意见。

3、负责规划和组织实施全县公安队伍正规化建设,组织开展民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。

4、负责辖县内危害国家安全案件和刑事犯罪案件的侦查工作。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理、非军用枪支弹药和民用爆炸危险物品的管理,处置严重危害社会安定的重大治安事件、灾害事故。

6、负责组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作,对易燃易爆物品和消防安全工作进行监督指导。

7、负责指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作;指导机关、企事业单位保卫组织和治保会等群众性组织的建设和业务培训。

8、承担全县城乡道路交通安全管理,维护交通秩序,处理交通事故。

9、检查、监督全县公安机关的执法活动,承担法定范围内的行政复议、行政诉讼、国家赔偿案件的办理以及开展公安法制建设工作。

10、负责全县公共信息网络系统的安全监察管理工作。

11、负责组织实施来本辖县的党和国家领导人、重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作。

12、承担全县看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作;负责对全县被判管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

13、负责组织开展全县公安科技工作,组织实施公安信息技术、刑事技术、行动技术和“金盾工程”建设,负责社会公共安全视频信息管理。

14、负责规划全县公安装备现代化建设,做好公安后勤保障工作。

15、负责组织武警内卫部队执行公安任务。

16、负责承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

云阳县公安局为县政府组成部门,现有内设机构23个,其中执法勤务类机构13个、综合管理类机构7个(包括文职人员管理中心)、监管场所3个,36个公安派出所(包括水上派出所)。   

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2019年度收入总计24,442.38万元(其中2019年初结和结余资金1,609.24万元),支出总计23,583.44万元。与2018年决算数相比,收入增加667.25万元,增加2.,81 %,支出增加1,060.58万元,增加4.71%。

本部门2019年度收入合计24,442.38万元,其中:财政拨款收入24,442.38万元,占100.00%;本部门2019年度支出合计23,583.44万元,其中:基本支出16,406.86万元,占67.12%;项目支出7,176.57万元,占29.36%;本部门2019年度年末结转和结余1,609.24万元,较上年增加667.25万元,主要原因是城镇移民社区安防项目招投标两次流标,导致项目前期进展缓慢。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入24,442.38万元,较上年决算数增加667.25万元,增加2.81%。较年初预算数增加4,399.02万元,增长18%。主要原因是财政年中安排城镇移民社区安全防控系统建设资金、增加办案业务经费等专款。

本部门2019年度财政拨款支出23,583.44万元,较上年决算数增加1060.58万元,增加4.71%。较年初预算数增加2869.17万元,增长13.85%。主要原因是执行了公务交通补贴覆盖范围之内差旅费、对机关和派出所进行了维修维护。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出20,336.28万元,占86.23%,较年初预算数增加2,674.88 万元,主要原因是执行了公务交通补贴覆盖范围之内差旅费、对机关和派出所进行了维修维护。社会保障与就业支出1,683.21万元,占7.13%,较年初预算数减少38.5万元;医疗卫生与计划生育支出773.91万元,占3.28%,较年初预算数增加92.13万元;住房保障支出759.93万元,占3.22%,较年初预算数增加110.55万元;政府性基金支出30.11万元,占0.14%,主要是城镇移民社区安全防控系统建设资金。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出16,406.86万元。其中:人员经费支出12,930.02万元,较上年减少388.47万元,减少2.65%,主要原因是2018年工资套改后补发了工资福利支出,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费支出3,476.84万元,较上年增加922万元,增长36.09%,主要是因为执行了公务交通补贴覆盖范围之内差旅费、对机关和派出所进行了维修维护,公用经费用途主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

   三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2019年度本部门“三公”经费支出共计779.58万元,较年初预算数减少95.12万元,下降15.63%,较上年支出数增加170.84万元,增长28.06%,主要原因是2019年报废执勤执法车辆26台,新购置车辆26台,公车运行维护费基本与上年持平。

   (二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用6.77万元,主要是出境押解嫌疑人办案支出,费用支出较年初预算数增加6.77万元,较上年支出数增加6.77万元。

公务车购置费331.38万元,主要用于购买执勤执法用车,费用支出较年初预算数减少84.62万元,下降20.34%,较上年支出数增加181.65万元,增长121.32%。

公务车运行维护费421.09万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡逻处突、安全保卫、治安管理、交通检查等工作所需车辆的、过桥过路费、保险费等,在燃料费、维修费物价上涨的情况下,费用支出与年初预算数持平,较上年支出数减少0.05万元。

公务接待费20.34万元,主要用于接待国内其他公安机关到我单位学习调研公安机关工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少17.36万元,下降46.05%,较上年支出数减少17.53万元,下降46.29%,主要原因是严格落实中央八项规定,严格控制公务接待费用支出。

   (三)“三公”经费实物量情况。

    2019年度本部门因公出国(境)共计3人次;公务用车购置26辆,公务车保有量为98辆;国内公务接待156批次2105人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费 96.62元,车均购置费12.75万元,车均维护费4.3万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出3476.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加922万元,增长36.09%,主要原因是执行了公务交通补贴覆盖范围之内差旅费、对机关和派出所进行了维修维护。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆98辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车71辆,特种专业技术用车25辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要用于执勤执法。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额439.96万元,其中:政府采购货物支出125.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出314.8万元。 

    五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对云阳县看守所拘留所戒毒所武警中队迁建项目进行了绩效自评,涉及资金2000万元,从评价情况来看,“三所一队”迁建项目从立项、预算编制、项目招投标、组织实施、资金项目管理均按照国家规定程序办理,项目的实施社会效果反映良好,达到了预期目标。综合评价结论为良。

(二)绩效目标自评结果

云阳县“三所一队”迁建项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目总预算数为19701.79万元,总到位资金11218万元,2019年到位数和执行数均为2000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是项目的建设有利于社会的稳定和人民群众的安全,对社会的安定和居民的长治久安有长远的保障作用,二是有利于为云阳县经济建设保驾护航。对社会危害的隐患因素得到改善,为经济发展提供一个好的发展大环境。能有效的降低对社会发展不利的犯罪因素。三是有利于云阳县城区的整体工程建设,有利于改进城市形象,改进市容市貌。

绩效目标自评具体情况见下表:

2019年度云阳县公安局“三所一队”迁建项目绩效评价指标

专项

名称

“三所一队”迁建项目

联系人
     及电话

胡开国

主管

部门

云阳县公安局

预算单位

云阳县公安局

项目

资金

(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
     (%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额


2000

2000

100%


其中:县级支出


2000

2000

/

补助区县




/

年度

总体

目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况



指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

主体工程


完工

100%















其他

说明






(三)绩效评价结果。

  “三所一队”迁建项目从立项、预算编制、项目招投标、组织实施、资金项目管理均按照国家规定程序办理,项目的实施社会效果反映良好,达到了预期目标。综合评价结论为良。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55838116。

                                 

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